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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-11 16:18

,借:應(yīng)付職工薪酬--工資 紅字  貸:利潤分配--末分配利潤紅字

半城煙沙 追問

2020-05-11 16:28

不對吧,那應(yīng)付工資里今年不是就有一個借方余額了嗎,怎么處理》
而且撇開你說的不對,我調(diào)整工資出來,應(yīng)該直接借方,也不是紅字呀,紅字是貸方了

半城煙沙 追問

2020-05-11 16:30

不是說的匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬吧

田老師 解答

2020-05-11 16:31

你是因為什么要調(diào)出來?不是計提多了嗎?

半城煙沙 追問

2020-05-11 16:40

不是因為多計提了,是不允許列支。沒有多計提,之前應(yīng)付工資是平的。我能不能直接沖銷今年的管理費用?貸:管理費用,借:所得稅  借:本年利潤 ,貸:所得稅  
因為,你們的會計軟件沒有以前年度損益這個科目。

田老師 解答

2020-05-11 16:42

不是工資不給列支吧,是福利費嗎?

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相關(guān)問題討論
還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
你好,只要做了利潤分配,未分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整你的攻擊關(guān)系都對不上的。
2021-12-21 12:43:02
你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末
2021-12-15 13:17:05
你好 還要調(diào)整所得稅呢? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費?
2021-12-03 13:46:03
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