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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 13:28

你好 在扣除類項(xiàng)目類的其他調(diào)節(jié)就可以了。

呆萌的芝麻 追問(wèn)

2020-05-11 13:29

能告知表號(hào)嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:30

你好 現(xiàn)在老師沒(méi)在班上,具體表號(hào)記不清,同學(xué)填寫(xiě)的過(guò)程中就可以了看到了。

呆萌的芝麻 追問(wèn)

2020-05-11 13:34

在班的時(shí)候再發(fā)我吧,謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:38

你好 應(yīng)該是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里(二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)---其他)

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳,全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額,正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅   4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款   借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得   貸:銀行存款   5.重新分配利潤(rùn)   借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整   6.年度匯算清繳,如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)   貸:以前年度損益調(diào)整   7.重新分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   8.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)   9.對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅   借:所得稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
同學(xué)好,匯算清繳所得稅是沒(méi)有發(fā)票就得調(diào)增
2019-02-18 10:34:59
你好,增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
同學(xué)你好,這個(gè)有發(fā)票入賬,可以稅前扣除,不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
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