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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 10:43

你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
二者口徑本來(lái)就不同的,所以數(shù)據(jù)是不同的

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-05-11 11:02

老師好!以后彌補(bǔ)虧損就按照應(yīng)納稅所得額的金額來(lái)計(jì)算彌補(bǔ)虧損是吧?

鄒老師 解答

2020-05-11 11:04

你好,是的,是這樣的

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-05-11 11:14

老師好!我們實(shí)際是虧損的,只是我們成本和費(fèi)用都是收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,所以調(diào)增了,然后就有幾十萬(wàn)的利潤(rùn)。如果按照這個(gè)調(diào)整后的所得額計(jì)算彌補(bǔ)虧損,那我們公司就一直得交所得稅了,是不是不太合理???

鄒老師 解答

2020-05-11 11:16

你好,調(diào)增之后有利潤(rùn),需要繳納所得稅,這個(gè)是正常的
這樣會(huì)倒逼企業(yè)平時(shí)經(jīng)營(yíng)過(guò)程按規(guī)定取得發(fā)票,否則納稅調(diào)增了就會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交很多的企業(yè)所得稅 的

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-05-11 11:18

老師好!給我們公司供貨的企業(yè)是一般納稅人,我們?nèi)绻_(kāi)發(fā)票的話(huà)就給我們收13%的稅點(diǎn),老板覺(jué)得不合適就沒(méi)讓開(kāi)發(fā)票,所以成本票一點(diǎn)都沒(méi)有,就全部調(diào)增了。那這以后怎么辦好啊?

鄒老師 解答

2020-05-11 11:19

你好,以后需要找供應(yīng)商據(jù)實(shí)開(kāi)具成本發(fā)票入賬來(lái)抵扣企業(yè)所得稅

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-05-11 11:21

老師好!可是對(duì)方要加收13%的增值稅的稅點(diǎn),交這個(gè)增值稅也是很多的。

鄒老師 解答

2020-05-11 11:23

你好,如果你不取得發(fā)票,繳納的企業(yè)所得稅會(huì)更多(25%)
支付13%的增值稅,增值稅可以抵扣,而且企業(yè)所得稅也可以抵扣了

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沒(méi)有直接關(guān)系 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是看說(shuō)法的利潤(rùn)
2021-04-14 16:22:09
你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
你好,是指以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未彌補(bǔ)完的虧損,而不是指當(dāng)年的利潤(rùn)
2019-07-06 09:50:12
你好,填寫(xiě)的是利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)據(jù)
2019-04-24 09:14:28
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-05-10 22:12:17
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