老師,您好,咨詢你個(gè)問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元,實(shí)際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)780 實(shí)際收到 26000 元時(shí):借:銀行存款 26000借:營(yíng)業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費(fèi),無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因?yàn)槎惐容^高,買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕悾欢话阗Q(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

請(qǐng)問下老師,年底報(bào)了年終獎(jiǎng),掛賬是在管理費(fèi)用,企業(yè)所得稅年報(bào)需要填列到105050調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
答: 你好是的,需要填寫的,在工資薪金。
企業(yè)所得稅年報(bào)中,研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生的折舊費(fèi)入的科目是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi),該項(xiàng)直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用中。請(qǐng)問,還需要申報(bào)A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
答: 同學(xué)你好 沒有需要調(diào)整的不用填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報(bào)中,研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生的折舊費(fèi)入的科目是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi),該項(xiàng)直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用中。請(qǐng)問,還需要申報(bào)A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
答: 同學(xué)你好 沒有需要調(diào)整的不用填寫的


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2020-05-11 10:55
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2020-05-11 11:01
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