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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 08:56

你好
具體的什么業(yè)務

晨晨 追問

2020-05-11 08:59

就是按稅法調整了,業(yè)務招待費和工資,

晨晨 追問

2020-05-11 09:01

工資是計提多,實發(fā)少,納稅調增了。補交了企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-05-11 09:01

工資多計提了嗎
招待費實際業(yè)務的不用做處理

晨晨 追問

2020-05-11 09:02

是的  工資多計提了,

郭老師 解答

2020-05-11 09:02

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。

晨晨 追問

2020-05-11 09:05

好的,招待費也調增了,賬上不用調整嗎,哪最后的利潤不一樣,

郭老師 解答

2020-05-11 09:08

不需要做調整,一個是會計利潤,一個稅法利潤。

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相關問題討論
同學您好, 您能詳細說一下嗎
2021-10-24 21:55:21
您好!是的。你16年已經(jīng)錯了,就在17年調
2017-05-18 15:01:31
那就多了,比如業(yè)務招待費 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 需要自己對所得稅有個系統(tǒng)了解才知道哪些需要調整的
2017-04-26 14:10:57
您好,說服太多是什么意思?
2022-01-19 22:45:07
你好,你們實際有業(yè)務的嗎?
2020-06-02 16:50:20
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