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送心意

龍龍老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-05-09 14:22

借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 14:37

為什么要貸應付老師?

龍龍老師 解答

2020-05-09 15:01

如果單位在計提時是通過其他應付款科目,返還時可以通過該科目。如果是通過應付職工薪酬科目,返回時也可以借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費。

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:05

老師,我們是收到的工會經費,不需要再返回了

龍龍老師 解答

2020-05-09 15:10

在計提工會經費時:

借:管理費用——工會經費

      貸:應付職工薪酬

上交工會經費時:

借:應付職工薪酬

      貸:銀行存款

收到工會經費時:

借:銀行存款

      貸:管理費用——工會經費(一般借記管理費用負數(shù))
或者

借:銀行存款

     貸:應付職工薪酬

借:管理費用——工會經費(一般借記管理費用負數(shù))

      貸:應付職工薪酬

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:11

感覺這些跟我們的情況都不一樣

龍龍老師 解答

2020-05-09 15:12

請問貴公司在計提和繳納工會經費時,賬務是如何處理的呢?

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:14

我們是事業(yè)單位,事業(yè)編人員的工資是財政統(tǒng)發(fā),在發(fā)工資的時候工會經費就已經交了,行政賬戶該計提的也計提了,40的部分該上繳的也繳了,剩下的60就劃撥給我們了

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:15

60的部分就直接劃到我們單位的工會賬戶了

龍龍老師 解答

2020-05-09 15:31

借:銀行存款
     貸:應付職工薪酬
這樣就可以了

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:45

借:銀行存款
貸:撥繳經費收入
這樣呢?

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 15:46

因為現(xiàn)在是工會做賬

龍龍老師 解答

2020-05-09 16:01

貴單位可以這樣進行賬務處理!

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 16:02

我還是不明白,明明是工會的收入,為什么還要記應付?

龍龍老師 解答

2020-05-09 16:04

每個會計有自己的做賬習慣,企業(yè)中對于計提工會經費,有的是通過其他應付款科目,有的是通過應付職工薪酬,因人而異。

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 16:06

借:銀行存款
貸:撥繳經費收入
那我這樣記也對是么老師?

龍龍老師 解答

2020-05-09 16:14

是的,貴單位是行政事業(yè)單位,與一般企業(yè)使用的會計科目是不同的,您這樣處理也是正確的!

????孫小樣???? 追問

2020-05-09 16:57

好的,謝謝老師

龍龍老師 解答

2020-05-09 21:59

感謝您的支持,祝您工作生活愉快!

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相關問題討論
你好,一般是支付啊?你單位收到是怎么回事?
2017-04-21 10:06:55
借銀行存款貸應付職工薪酬,工會經費 借應付職工薪酬,工會經費、借管理費用負數(shù)
2022-04-01 11:16:37
借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費
2020-05-09 14:22:23
同學你好 借,銀行存款 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,管理費用;
2021-08-02 11:03:44
退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費。結轉時:借:管理費用--工會經費,貸:其他應付款--工會經費
2021-11-29 16:42:23
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