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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-08 18:01

你好,是不是納稅調(diào)增的應納稅所得額超過了9016.9?
能把你單位匯算清繳的主表提供圖片過來看一下?

小芬 追問

2020-05-08 18:13

小芬 追問

2020-05-08 18:13

老師:你看一下

小芬 追問

2020-05-08 18:31

這個應該怎么處理了,其實就是這個公司沒有開過發(fā)票,但是之前那個財務給報了收入,前面也沒交過稅,后面我給報了收入是報的一個人的工資,要怎么少交點稅了,老師

鄒老師 解答

2020-05-08 18:37

你好,會計利潤—9016.9,納稅調(diào)增31600,這樣就會導致需要補交所得稅的 
要怎么少交點稅:需要有足夠的成本費用來抵扣才是的

小芬 追問

2020-05-08 18:47

費用可以抵扣嗎?因為工資我后面報的很少了

鄒老師 解答

2020-05-08 18:51

你好,費用是可以抵扣企業(yè)所得稅 的

小芬 追問

2020-05-08 18:52

好的,更正了個稅是可以嗎?

鄒老師 解答

2020-05-08 18:53

你好,如果之前個人所得稅申報有錯誤,是可以做更正申報的

小芬 追問

2020-05-08 19:11

可是更正了,匯算清繳還是要交那么多的稅,應該怎么減少一些了

鄒老師 解答

2020-05-08 19:12

你好,想少交點稅:需要有足夠的成本費用來抵扣才是的

小芬 追問

2020-05-08 19:18

我的意思就是想問,我多報了工資,那么利潤總額就會是負數(shù)會比—9016多,那么怎么還是要交那么多稅呢?

鄒老師 解答

2020-05-08 19:23

你好,因為你調(diào)增了應納稅所得額31600,這個是導致需要補交所得稅的根源

小芬 追問

2020-05-08 19:29

小規(guī)模沒有收入,發(fā)生了人工成本,怎么做賬了

鄒老師 解答

2020-05-08 19:31

你好,借;制造費用等科目,貸;應付職工薪酬等科目

小芬 追問

2020-05-08 20:07

一個小規(guī)模公司,7個人的工資,可以全做到人工成本里面,不往管理費用,職工工資里面做可以嗎?

鄒老師 解答

2020-05-08 20:07

你好,你是指把7個人的工資都計入生產(chǎn)成本或者制造費用科目核算,不通過管理費用核算的意思?

小芬 追問

2020-05-08 20:50

我想問一下小規(guī)模納稅人,做服裝行業(yè)的的,19年1—11月份計提工資,做的費用,12月份做成本是不是借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,這樣做賬可以嗎?

小芬 追問

2020-05-08 20:51

是那個意思,這樣做賬可以嗎?老師

鄒老師 解答

2020-05-08 20:52

你好,如果沒有從事管理的人員,可以把7個人的工資都計入生產(chǎn)成本或者制造費用科目核算
工資不可以直接計入主營業(yè)務成本的,應當先計提計入制造費用,然后分配計入生產(chǎn)成本,完工結轉了到庫存商品,產(chǎn)品銷售了才結轉到主營業(yè)務成本的

小芬 追問

2020-05-08 20:54

那我是要先更正增加好那七個人的個稅嗎?再去改賬

鄒老師 解答

2020-05-08 20:56

你好,之前有錯誤的需要更正
然后做7個人工資薪金個人所得稅的申報

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你好,是不是納稅調(diào)增的應納稅所得額超過了9016.9? 能把你單位匯算清繳的主表提供圖片過來看一下?
2020-05-08 18:01:07
你好,是填寫你利潤表的凈利潤 匯算清繳只有應納稅所得額,而沒有凈利潤的
2018-05-30 08:56:49
你好,不是是利潤總額
2021-05-10 22:04:09
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