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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-08 16:58

你好,個(gè)稅是從員工工資中扣的,是當(dāng)初扣多了么?如果是扣多了,不需要返還給員工,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 16:59

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù) 但是我們每次都交個(gè)稅了 不知道什么原因

立紅老師 解答

2020-05-08 17:02

你好, 需要先查明原因,然后我們?cè)僬{(diào)賬,沒有查明原因前不有調(diào)賬,因?yàn)橛锌赡苷{(diào)錯(cuò)了

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 17:10

好像計(jì)提的 和最后交的不一樣

立紅老師 解答

2020-05-08 17:21

你好,這個(gè)圖看到不計(jì)提數(shù)和交稅數(shù),就是看不到接要,正常我們的計(jì)提數(shù)和交稅數(shù)應(yīng)是一樣 的。

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 17:22

是應(yīng)該一樣 但是當(dāng)初計(jì)提錯(cuò)了 怎么調(diào)賬

立紅老師 解答

2020-05-08 17:26

你好,如果是計(jì)提錯(cuò)了
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅所得稅
貸,管理費(fèi)用
就是沖減當(dāng)初計(jì)提工資時(shí)的費(fèi)用科目

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個(gè)稅不用計(jì)提,具體分錄如下 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 交稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-10 22:28:24
你好,公司代繳個(gè)稅 借:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸 :銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)稅 銀行存款
2019-08-06 17:11:55
你好,是分錄還是計(jì)算金額
2017-12-11 19:21:01
你好,本月不應(yīng)該計(jì)提個(gè)稅,如果計(jì)提了,紅沖分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2021-06-17 16:28:04
你好,不用計(jì)提個(gè)稅
2019-12-14 07:19:45
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