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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-08 12:39

你是不是有做貸方的,不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,你去查下

一米陽光 追問

2020-05-08 12:51

我查了一下,是7月和8月有收到社保局社保費退費,然后我做分錄的時候,就是做的,借:銀行存款 貸:管理費用,這樣有沒有問題呢?

maize老師 解答

2020-05-08 12:57

有問題,需要做借管理費用 負數(shù)這個

一米陽光 追問

2020-05-08 13:02

那怎么辦,帳本什么的我都寄給客戶了,我能在下一年在調(diào)整嗎?

maize老師 解答

2020-05-08 13:08

那你這個累計數(shù)就不對了,對不上了,這個

一米陽光 追問

2020-05-08 13:13

那我就是還是需要更改過來是嗎

maize老師 解答

2020-05-08 13:19

是的,需要改這個才可以對上這個

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相關問題討論
你好 是的這二累計數(shù)一樣的??
2022-01-26 13:46:55
你好 這個影響不大的,主要是你匯算清繳的時候是正數(shù)就可以的
2023-01-09 21:12:57
可能存在分錄 貸方管理費用
2022-01-06 20:46:02
你好, 保證1-6月合計工資不多計提就可以了。
2020-07-07 08:12:03
你好,你是指年度利潤表的管理費用欄次的金額嗎?
2020-05-14 15:06:32
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