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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-07 10:49

你好,同學(xué)。
發(fā)票和暫估有差異 沒有

瑾瑄 追問

2020-05-07 10:50

有。我只暫估了一部分,暫估了十幾萬,實際有八十多萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:52

把之前的紅沖,然后按發(fā)票做正確處理
成本按以前年度 損益 調(diào)整科目 替代

瑾瑄 追問

2020-05-07 10:54

老師,分錄不會,你寫一下吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:56

負(fù)數(shù),你不會?
借 以前年度損益調(diào)整 ,負(fù)數(shù)金額 
貸 應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
借 以前年度損益調(diào)整 正數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 正數(shù)

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
您好,當(dāng)時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-07-09 14:17:12
您好,跟普通發(fā)票一樣處理。
2020-12-07 14:12:17
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-05-22 11:37:57
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