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婷婷
于2020-05-07 09:08 發(fā)布 ??1073次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-05-07 09:15
你好借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目借;庫存商品 ,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,附加稅借;應(yīng)交稅費-附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
婷婷 追問
2020-05-07 09:19
是服務(wù)企業(yè),沒有庫存
2020-05-07 09:20
那匯算清繳,是調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入那金額,調(diào)增稅額,是嗎
鄒老師 解答
2020-05-07 09:22
你好,沒有庫存,就把庫存商品換成勞務(wù)成本科目就是了匯算清繳是調(diào)減收入,調(diào)減增值稅應(yīng)納稅額才是的
2020-05-07 09:25
比如應(yīng)收5000,主營4854.37,增值145.63,是調(diào)減哪個,調(diào)增哪個
附加稅呢
2020-05-07 09:28
你好,是調(diào)減收入4854.37,調(diào)減增值稅145.63附加稅需要沖銷計提
2020-05-07 09:30
就是紅沖那筆計提的附加稅,是嗎
2020-05-07 09:31
匯算,收入類直接填調(diào)減5000,是不是就可以
2020-05-07 09:33
你好,是的(紅沖那筆計提的附加稅)收入類是調(diào)減4854.37,而不是5000,因為145.63是增值稅的部分
2020-05-07 09:35
那這個增值稅是成本里調(diào)減?
2020-05-07 09:43
你好,增值稅是負(fù)債科目,不在成本或者收入里面調(diào)整的
2020-05-07 09:45
就是說做匯算清繳時只要調(diào)減4800多的金額就好,是嗎
2020-05-07 09:50
你好,是的,是這樣的
2020-05-07 10:32
老師,你這邊附加稅不是也做以前年度損益調(diào)了,怎么說計提紅沖
2020-05-07 10:35
你好,之前附加稅計提繳納了,后來因為紅沖了發(fā)票,那附加稅退回了就需要把之前計提的分錄紅沖的(而跨年紅沖就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的)
2020-05-07 10:39
那是怎么做分錄呢,還是有點模糊
2020-05-07 10:40
你好,沖銷計提的附加稅分錄是借;應(yīng)交稅費-附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
2020-05-07 10:55
那就是這幾個附加的金額是否匯算清繳要調(diào)增,稅金及附加不是屬于利潤表里的嗎
2020-05-07 10:56
你好,以前年度損益調(diào)整—稅金及附加計入貸方,是調(diào)增應(yīng)納稅所得額才是的
2020-05-07 11:06
那我企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在這表的扣除類下,其他填入,還是不要管
2020-05-07 11:13
你好,你是指什么事項需要在扣除類下,其他填入?
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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