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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-07 09:15

你好
借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,附加稅
借;應(yīng)交稅費-附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加

婷婷 追問

2020-05-07 09:19

是服務(wù)企業(yè),沒有庫存

婷婷 追問

2020-05-07 09:20

那匯算清繳,是調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入那金額,調(diào)增稅額,是嗎

鄒老師 解答

2020-05-07 09:22

你好,沒有庫存,就把庫存商品換成勞務(wù)成本科目就是了
匯算清繳是調(diào)減收入,調(diào)減增值稅應(yīng)納稅額才是的

婷婷 追問

2020-05-07 09:25

比如應(yīng)收5000,主營4854.37,增值145.63,是調(diào)減哪個,調(diào)增哪個

婷婷 追問

2020-05-07 09:25

附加稅呢

鄒老師 解答

2020-05-07 09:28

你好,是調(diào)減收入4854.37,調(diào)減增值稅145.63
附加稅需要沖銷計提

婷婷 追問

2020-05-07 09:30

就是紅沖那筆計提的附加稅,是嗎

婷婷 追問

2020-05-07 09:31

匯算,收入類直接填調(diào)減5000,是不是就可以

鄒老師 解答

2020-05-07 09:33

你好,是的(紅沖那筆計提的附加稅)
收入類是調(diào)減4854.37,而不是5000,因為145.63是增值稅的部分

婷婷 追問

2020-05-07 09:35

那這個增值稅是成本里調(diào)減?

鄒老師 解答

2020-05-07 09:43

你好,增值稅是負(fù)債科目,不在成本或者收入里面調(diào)整的

婷婷 追問

2020-05-07 09:45

就是說做匯算清繳時只要調(diào)減4800多的金額就好,是嗎

鄒老師 解答

2020-05-07 09:50

你好,是的,是這樣的

婷婷 追問

2020-05-07 10:32

老師,你這邊附加稅不是也做以前年度損益調(diào)了,怎么說計提紅沖

鄒老師 解答

2020-05-07 10:35

你好,之前附加稅計提繳納了,后來因為紅沖了發(fā)票,那附加稅退回了就需要把之前計提的分錄紅沖的(而跨年紅沖就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的)

婷婷 追問

2020-05-07 10:39

那是怎么做分錄呢,還是有點模糊

鄒老師 解答

2020-05-07 10:40

你好,沖銷計提的附加稅分錄是
借;應(yīng)交稅費-附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加

婷婷 追問

2020-05-07 10:55

那就是這幾個附加的金額是否匯算清繳要調(diào)增,稅金及附加不是屬于利潤表里的嗎

鄒老師 解答

2020-05-07 10:56

你好,以前年度損益調(diào)整—稅金及附加計入貸方,是調(diào)增應(yīng)納稅所得額才是的

婷婷 追問

2020-05-07 11:06

那我企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在這表的扣除類下,其他填入,還是不要管

鄒老師 解答

2020-05-07 11:13

你好,你是指什么事項需要在扣除類下,其他填入?

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