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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 10:47

你好   那你們就按實(shí)際開(kāi)票掛應(yīng)收賬款。   沒(méi)收回來(lái)的掛應(yīng)收賬款 年末可以做壞賬處理  確實(shí)收不回來(lái)的款項(xiàng)

丫丫巴貝 追問(wèn)

2020-05-06 10:49

應(yīng)收10000,但有600未收回,壞賬,怎么做分錄!

meizi老師 解答

2020-05-06 10:50

你好  借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備  借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

丫丫巴貝 追問(wèn)

2020-05-06 11:41

未收回款,但收入已作,稅已報(bào),與其相應(yīng)的部分,不要作其他處理?

meizi老師 解答

2020-05-06 11:41

你好  是的   你就把對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款未收回來(lái)的部分 掛壞賬處理

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