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丫丫巴貝
于2020-05-06 10:46 發(fā)布 ??1116次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-06 10:47
你好 那你們就按實(shí)際開(kāi)票掛應(yīng)收賬款。 沒(méi)收回來(lái)的掛應(yīng)收賬款 年末可以做壞賬處理 確實(shí)收不回來(lái)的款項(xiàng)
丫丫巴貝 追問(wèn)
2020-05-06 10:49
應(yīng)收10000,但有600未收回,壞賬,怎么做分錄!
meizi老師 解答
2020-05-06 10:50
你好 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2020-05-06 11:41
未收回款,但收入已作,稅已報(bào),與其相應(yīng)的部分,不要作其他處理?
你好 是的 你就把對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款未收回來(lái)的部分 掛壞賬處理
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
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丫丫巴貝 追問(wèn)
2020-05-06 10:49
meizi老師 解答
2020-05-06 10:50
丫丫巴貝 追問(wèn)
2020-05-06 11:41
meizi老師 解答
2020-05-06 11:41