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靜意
于2020-04-30 17:21 發(fā)布 ??994次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-30 17:27
跨年需要做借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
maize老師 解答
2020-04-30 17:29
跨年 3月也不能直接做損益了,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-4042.74應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項-687.26貸:應(yīng)付賬款-4730 沖掉,之后重新做借以前年度損益調(diào)整 4730 貸應(yīng)付賬款 4730 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2020-04-30 17:29