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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-30 17:27

跨年需要做借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-30 17:29

跨年 3月也不能直接做損益了,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-4042.74
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項-687.26
貸:應(yīng)付賬款-4730  沖掉,之后重新做借以前年度損益調(diào)整 4730 貸應(yīng)付賬款 4730 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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