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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-30 15:25

你好  結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

追問

2020-04-30 15:36

老師  我賬面上  轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額  但是  實際上沒有留抵稅了  怎么辦?

meizi老師 解答

2020-04-30 15:38

你好 你轉(zhuǎn)出未交增值稅  是哪方有余額。 之前賬上是什么情況。 實際是是否有留抵或者需要繳納的稅費

追問

2020-04-30 15:38

該交的都交了

追問

2020-04-30 15:38

借方有余額

meizi老師 解答

2020-04-30 15:41

你好 你去檢查你的明細賬 。我估計是你 結(jié)轉(zhuǎn)金額的是錯誤了。 你去看看上期是不是對的。 如果上期對 所以你本期就數(shù)據(jù)哪里是出錯了

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