老師您好,小微企業(yè)做賬的時候要一個月一個月做賬 問
同學(xué),你好 是的一個月一做 答
老師,9月我有份水電費的進項發(fā)票沒認證,銀行實際付 問
你好 應(yīng)交稅費待認證 答
咨詢下:個人可以同時為公司的股東,合伙企業(yè)的出資 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師,公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個辦公地點, 問
您好,不需要,這種不需要備案 答
@郭老師,出庫的是準的呀 問
你是入庫有問題呀那你出來的利潤就是正確的,是這個意思吧,那你跟你老板說利潤準確 然后說原理就是了 答

余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負債表上預(yù)收賬款有期末余額,請問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負債表上的預(yù)收賬款余額是:45那我要填期初數(shù),請問怎么填呢?余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負債表上預(yù)收賬款有期末余額,請問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負債表上的預(yù)收賬款余額是:4
答: 資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶借方余額-“壞賬準備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶貸方余額。 綜上,如果要編制某個時間點的資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款余額,可以去找這兩個明細科目的發(fā)生額,按以上公式加減可得。
應(yīng)付賬款借方余額在資產(chǎn)負債表中 填預(yù)付賬款 借方;,應(yīng)收賬款貸方余額在資產(chǎn)負債表中 是在預(yù)收賬款貸方,是這樣嗎?
答: 你好,是的,就是這樣分析填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2024年12月資產(chǎn)負債表,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款期末余額是負數(shù),我調(diào)到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款,那2025年1月資產(chǎn)負債表報表年初余額的應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款年初余額負數(shù)還要調(diào)嗎
答: 你好,不要調(diào)整了,你要調(diào)整的話,和你去年12月末就不一樣了。

