老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開(kāi)差額。 答

1、在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅貸:銀行存款2、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交增費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣做的嗎?
答: 你好,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳增值稅分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 ;請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要抵減預(yù)繳增值稅時(shí)是不是要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?
答: 你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì)。需要做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè);1、預(yù)繳分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸:銀行 2、月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)-進(jìn) 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅請(qǐng)老師幫我看下是不是這樣做的?
答: 您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時(shí)候,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。


檸萌 追問(wèn)
2020-04-30 11:50
吳少琴老師 解答
2020-04-30 12:14