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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2020-04-30 09:37

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

鄭裕期 解答

2020-04-30 09:51

1、借 庫存現(xiàn)金 5000
貸 銀行存款 5000
2、借 銀行存款 93600
貸 應收賬款 93600
3、借 其他應收款 3500
貸 銀行存款 3500
4、借 應交稅費——應交增值稅 13000
——企業(yè)所得稅 38000
貸 銀行存款 51000
5、借 管理費用 850
貸 庫存現(xiàn)金 850
6、 借 生產成本——甲  150000+50000=200000
——乙 30000
貸 原材料——A  150000
——B  80000
7、借 應付賬款 146250
貸 銀行存款 146250
8、借 原材料——A 30000*9.9=297000
——B 20000*1.9=38000
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(297000+38000)*0.17=56950
貸 應付賬款 297000+38000+56950=391950
借 原材料——A  5000*30000/50000=3000
——B 2000
貸 銀行存款 5000
9、借 銀行存款 200000
貸 短期借款 200000
10、借 庫存現(xiàn)金 155000
貸 銀行存款 155000
11、借 應付職工薪酬 155000
貸 庫存現(xiàn)金 155000
12、借 應收賬款 702000
貸 主營業(yè)務收入 4000*150=600000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)600000*17%=102000
13、借 管理費用 3200
庫存現(xiàn)金 300
貸 其他應收款 3500
14、借 生產成本——甲 100000
制造費用 2000
貸 原材料——A 60000
——B  42000
15、借 銷售費用 8000
貸 銀行存款 8000
16、借 固定資產 800000
貸 實收資本 800000
17、借 銀行存款 702000
貸 應收賬款 702000
18、借 應付賬款 391950
貸 銀行存款 391950
19、借 短期借款 190000
貸 銀行存款 190000
20、借 營業(yè)外支出 18000
貸 其他應收款 18000
21、借 應收賬款 1000*80*1.17=93600
貸 主營業(yè)務收入 80000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 13600
22、借 銷售費用 880
貸 庫存現(xiàn)金 880
23、借 管理費用 1500
貸 銀行存款 1500
24、借 生產成本——甲 5000
——乙 2000
制造費用 500
管理費用 500
貸 銀行存款 8000
25、借 生產成本——甲  72000
——乙  48000
制造費用  15000
管理費用 20000
貸 應付職工薪酬 72000+48000+15000+20000=155000
26、借 制造費用 26000
管理費用 3500
貸 累計折舊 29500

高興的魚 追問

2020-04-30 09:52

下面的這些呢

鄭裕期 解答

2020-04-30 09:55

同學你好,主問題圖上的分錄都寫全了

高興的魚 追問

2020-04-30 10:04

還有

鄭裕期 解答

2020-04-30 10:06

如果有與主問題相關的后續(xù)題目可以發(fā)出來

高興的魚 追問

2020-04-30 10:20

老師請幫我做做27
28
29
30

鄭裕期 解答

2020-04-30 10:27

老師圖片上的分錄全部做了,前面的數(shù)字不是日期,是分錄的數(shù)量,倒數(shù)的后4個就是27、28、29、30日的分錄

高興的魚 追問

2020-04-30 10:48

好的   謝謝老師

鄭裕期 解答

2020-04-30 10:49

不客氣 祝你學習愉快 如果有幫到你 希望能及時給老師評價

高興的魚 追問

2020-04-30 10:50

好嘞

鄭裕期 解答

2020-04-30 10:54

謝謝,祝你一切順利  ^ ^

高興的魚 追問

2020-04-30 14:13

老師   幫忙

鄭裕期 解答

2020-04-30 14:13

另外的題目麻煩同學重新提問下,后續(xù)的回復只涉及與主問題相關的,敬請諒解。

高興的魚 追問

2020-04-30 14:17

幫忙

鄭裕期 解答

2020-04-30 14:18

另外的題目麻煩同學重新提問下,后續(xù)的回復只涉及與主問題相關的,敬請諒解,謝謝

高興的魚 追問

2020-04-30 14:19

"2、編制輔助生產費用分配表(按照下面的輔助生產費用分配表格式進行編制,小數(shù)分數(shù)保留兩位);

鄭裕期 解答

2020-04-30 14:21

另外的題目麻煩同學重新提問下,后續(xù)的回復只涉及與主問題相關的,敬請諒解,謝謝

高興的魚 追問

2020-04-30 15:10

高興的魚 追問

2020-04-30 15:10

幫忙

鄭裕期 解答

2020-04-30 15:12

另外的題目麻煩同學重新提問下,后續(xù)的回復只涉及與主問題相關的,敬請諒解,謝謝

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你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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