
去稅務(wù)局發(fā)票交的增值稅怎么寫會計(jì)分錄
答: 你好,請問你們是小規(guī)模納稅人還是一般?
公司交7月增值稅時(shí),應(yīng)交9萬多,由于今年1月份我交了3000多,向稅務(wù)局申請了抵減上期多交增值稅,最后實(shí)繳變成了8萬多,這個(gè)會計(jì)分錄是什么
答: 你好,按照實(shí)際繳納的8萬元,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,稅務(wù)局由于系統(tǒng)有問題上我們一個(gè)月的稅款一直在系統(tǒng)上掛著,掛著欠稅,并且產(chǎn)生滯納金,其實(shí)稅款早就交了。大廳工作人員疏忽,扣這個(gè)月稅款的時(shí)候又把上個(gè)月交過的稅款26243.62扣了、并且產(chǎn)生的滯納金1023.50也給扣了,像這種情況的會計(jì)分錄怎么做,這是稅務(wù)局多扣了增值稅26243.62、滯納金1023.5,會計(jì)分錄怎么寫
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅26243.62 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款1023.5 貸:銀行存款26243.62+1023.5


小妞向前跑 追問
2020-04-29 16:56
李雪婷老師 解答
2020-04-29 18:49
小妞向前跑 追問
2020-04-30 08:57
李雪婷老師 解答
2020-04-30 10:34