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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-28 20:10

意思是沒有其他的自產(chǎn)和負債?
不需要收取債務人的債務
以及清償債權(quán)人的債權(quán)?

鐘存老師 解答

2020-04-28 20:22

沒有發(fā)生業(yè)務,不需要做賬的
其他應付款需要據(jù)實清算
不能改改賬就好了

鐘存老師 解答

2020-04-28 20:34

哦哦,那就借:實收資本
貸:利潤分配未分配利潤    庫存現(xiàn)金

鐘存老師 解答

2020-04-28 20:51

以前沒有欠稅的話
這個清償不用交稅的

鐘存老師 解答

2020-04-28 21:15

可以的
虧損企業(yè)的利潤分配就是負數(shù)

鐘存老師 解答

2020-04-28 21:23

借:實收資本
貸:利潤分配未分配利潤
這個是沖銷分錄
實收資本和未分配利潤都是沖銷的

鐘存老師 解答

2020-04-28 21:30

核定征收需要看是哪一種的
看他以前的申報表就行
一般是按照收入計算的,這種的就不需要成本呢

鐘存老師 解答

2020-04-28 22:08

分錄是正確的
數(shù)據(jù)要核對準確

鐘存老師 解答

2020-04-28 22:27

你不是說你是虧損嗎?你虧損未分配利潤余額在借方呀?你現(xiàn)在就做這個科目,發(fā)生額在貸方,意思就是要把你的未分配利潤沖平

鐘存老師 解答

2020-04-28 22:41

你能先告訴一下資產(chǎn)負債寶的余額嗎?資產(chǎn)多少?負債多少?所有者權(quán)益多少?
你現(xiàn)在告訴我的數(shù)據(jù)都不平

任性的朋友 追問

2020-04-28 20:15

其他應付款全部轉(zhuǎn)到了實收資本里面了,還有的話,他要我交2019年的帳,我需不需要把帳都補齊???

任性的朋友 追問

2020-04-28 20:27

其他應付款都是向法人借的款項,那我應該怎么做才能把這個調(diào)平呢

任性的朋友 追問

2020-04-28 20:50

然后就可以了嗎?那還要不要交稅?

任性的朋友 追問

2020-04-28 20:52

工商注銷罰了我一萬塊,就是三月份的時候我就拿去工商注銷了,然后,稅務這邊還沒有注銷,然后所以一后面的賬一直都沒有做,但是又很怕他再產(chǎn)生稅款和罰款

任性的朋友 追問

2020-04-28 20:53

利潤分配可以為負數(shù)提交嗎

任性的朋友 追問

2020-04-28 21:22

哦,我記錯了,未分配利潤為負1400多,把實收資本轉(zhuǎn)到未分配利潤,那,未分配利潤明顯偏高,要不要繳所得稅?

任性的朋友 追問

2020-04-28 21:24

還有一個問題,就是個體工商戶實行核定征收的話,是不是只按收入計算稅額,盡管他收到成本票也是無法稅前扣除的是吧?如果是這樣的話,那做賬還要不要幫他做成本之類的分錄?

任性的朋友 追問

2020-04-28 21:27

就是  借 實收資本40000
           貸   利潤分配未分配利潤39950
                   庫存現(xiàn)金50嗎

任性的朋友 追問

2020-04-28 21:59

老師,我這個分錄對嗎?

任性的朋友 追問

2020-04-28 22:12

那這樣子的話,本年利潤不就有三萬多了嗎?然后注銷前不是應該把它分配給股東?然后交多少稅?

任性的朋友 追問

2020-04-28 22:35

那就是貸未分配利潤一千四嗎?把我前面那個未分配利潤沖掉?那他實收資本不就是還有余額嗎?

任性的朋友 追問

2020-04-28 22:35

老師,您能做個分錄我看看嗎?

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