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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-26 10:27

先沖回暫估 借庫存商品或原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 
再按發(fā)票金額重新入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸應(yīng)付賬款

龍楓老師 解答

2020-04-26 10:28

成本補結(jié)轉(zhuǎn)差額就可以。
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

趙湢建 追問

2020-04-26 11:14

19年12月    暫估時  借:庫存商品            511200
                                 貸:應(yīng)付賬款—暫估         511200
                   結(jié)轉(zhuǎn)成本時:  借:主營業(yè)務(wù)成本       511200
                                            貸:庫存商品            511200
 20年2月      收到發(fā)票時:借:庫存商品         -511200
                                              貸:應(yīng)付賬款—暫估         -511200
                                         借:庫存商品        452389.38
                                                應(yīng)交稅費 (進項)        58810.62
                                                 貸:銀行存款          511200
                   以前年度損益調(diào)整:    借:庫存商品     58810.62
                                                             貸:以前年度損益調(diào)整    58810.62
                                                       借:以前年度損益調(diào)整    58810.62
                                                                  貸:利潤分配-未分配利潤     58810.62
這樣我的庫存商品金額是不是又多了?我這哪里做錯了?麻煩指教下

龍楓老師 解答

2020-04-26 11:19

你這樣做是正確的,你前面沖的跟你現(xiàn)在新確認的正好抵消啦

趙湢建 追問

2020-04-26 11:32

這樣就調(diào)整結(jié)束了是不是?
最終就是我的未分配利潤增加了調(diào)整的那個金額?
所得稅匯算清繳時就補繳?

龍楓老師 解答

2020-04-26 11:35

對的,你剛才寫的是沒有問題的,如果您不熟練,建議您把成本也沖掉重新做的

趙湢建 追問

2020-04-26 11:37

好的!謝謝

龍楓老師 解答

2020-04-26 11:39

感謝您的提問的,能給個五星嗎

趙湢建 追問

2020-04-26 11:42

建議我把成本也沖掉重新做的?
重做不就影響當期成本了嗎?
感覺有點蒙

龍楓老師 解答

2020-04-26 11:42

也是用以前年度損益科目的哦

龍楓老師 解答

2020-04-26 11:42

你現(xiàn)在不是用的差額嗎

趙湢建 追問

2020-04-26 11:50

19年12月 暫估時 借:庫存商品 511200
貸:應(yīng)付賬款—暫估 511200
結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 511200
貸:庫存商品 511200
20年2月 收到發(fā)票時:借:庫存商品 -511200
貸:應(yīng)付賬款—暫估 -511200
借:主營業(yè)務(wù)成本  -511200
貸:庫存商品  -511200
借:庫存商品 452389.38
應(yīng)交稅費 (進項) 58810.62
貸:銀行存款 511200
轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整   452389.38
貸:庫存商品    452389.38
我做到這里不知道處理了!麻煩幫我往下做下正確的賬務(wù)處理!
謝謝

龍楓老師 解答

2020-04-26 12:44

借:庫存商品 511200
貸:應(yīng)付賬款—暫估 511200
結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 511200
貸:庫存商品 511200
20年2月 收到發(fā)票時:借:庫存商品 -511200
貸:應(yīng)付賬款—暫估 -511200
借:以前年度損益調(diào)整 -511200
貸:庫存商品 -511200
借:庫存商品 452389.38
應(yīng)交稅費 (進項) 58810.62
貸:銀行存款 511200
轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整 452389.38
貸:庫存商品 452389.38

龍楓老師 解答

2020-04-26 12:45

就是你沖減的話也是以前年度損益調(diào)整,然后將將兩個以前年度損益調(diào)整同時結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行的

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