
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額和減免稅額從同一個(gè)方向借方轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是吧?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎?
答: 您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減增值稅計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元。申報(bào)時(shí),遞減稅費(fèi)了。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方余額330元,如何做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅14000元。有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元,實(shí)際納稅13670元。如何結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人
答: 你好,減免稅額明細(xì)的余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的


壯觀的紙鶴 追問
2020-04-25 10:12
壯觀的紙鶴 追問
2020-04-25 10:15
何江何老師 解答
2020-04-25 10:34