老師您好! 收到專票直接抵扣 借: 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)待抵扣: 借: 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 銀行存款 銷售收入 借: 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 用會(huì)賬做賬 1. 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月未要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎樣做分錄? 2. 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月未要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎樣做分錄? 3. 當(dāng)月繳納增值稅1000元要怎樣做分錄?
小云
于2020-04-25 09:08 發(fā)布 ??1409次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-25 09:10
1. 借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,2 ,需要做,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,3,借未交增值稅1000 貸銀行

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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31

你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

您好
一般納稅人正確的
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
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