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送心意

明燁老師

職稱注冊會計師

2020-04-24 15:19

您好:
借:管理費用 440
貸:銀行存款  440

@@@ 追問

2020-04-24 15:21

抵減增值稅呢?是要報稅之后再做這筆分錄嗎?

明燁老師 解答

2020-04-24 15:23

您好:
這筆分錄是購買時做。
抵減增值稅時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:其他收益

@@@ 追問

2020-04-24 15:27

就是和第一筆分錄一起做嘛
之前看見分錄這樣做   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(紅字)
請問可以嗎

@@@ 追問

2020-04-24 15:30

申報稅款那個減免稅表里面是填寫160還是440 呢

明燁老師 解答

2020-04-24 15:30

您好:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個沒問題,也是可以的
貸方需要使用其他收益進行核算的。

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