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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-22 11:04

那就補這個現(xiàn)在工資下面,做賬,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資,

gyeommi 追問

2020-04-22 11:45

那支付工資的時候,應(yīng)付職工薪酬不就是有余額了嗎?

maize老師 解答

2020-04-22 11:52

你之前那個不是少申報,那多發(fā),那不是現(xiàn)在借方多嗎,現(xiàn)在做這個再發(fā)本月不是平了嗎,

gyeommi 追問

2020-04-22 14:03

我之前少申報,也少計提了,之前是平的了

maize老師 解答

2020-04-22 14:10

那這個現(xiàn)在補計提,補發(fā),不就平了,

maize老師 解答

2020-04-22 14:11

這個是看發(fā),不是看申報,看計提,光計提,申報那這個是虛假申報,需要發(fā)給員工才可以

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相關(guān)問題討論
你好,需要計提,合并工資繳納個稅。
2020-07-07 18:02:08
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬這樣做的
2020-04-22 08:17:18
那就補這個現(xiàn)在工資下面,做賬,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資,
2020-04-22 11:04:50
同學(xué),您好,不影響你的正常分錄,你八月扣的個稅,直接在工資表里體現(xiàn),借應(yīng)付工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅就可以了。
2020-08-10 16:08:51
你好,個稅計提的工資里面借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,交稅費個稅借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款。
2021-06-22 10:26:05
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