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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-21 20:46

借:固定資產(chǎn)清理   累計(jì)折舊   貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款(拍賣公司轉(zhuǎn)入)    其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)公司)    貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)    營業(yè)外收入(差額,可在借方,為營業(yè)外支出)
借:銀行存款    貸:其他應(yīng)收款

學(xué)堂用戶_ph338688 追問

2020-04-21 20:47

應(yīng)交稅是銷項(xiàng)稅?可我們沒開發(fā)票

許老師 解答

2020-04-21 20:49

是沒有開發(fā)票,不過,這個(gè)的話,也是要交增值稅的哦

學(xué)堂用戶_ph338688 追問

2020-04-21 20:50

要的謝謝啦

許老師 解答

2020-04-21 20:58

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
你好這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收支。
2024-04-02 10:06:43
你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
你好,是要把凈殘值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理賬戶
2017-01-12 16:10:53
你好!1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2018-03-26 11:10:45
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