
公司賬務(wù)太亂了,出現(xiàn)許多應(yīng)付賬款借方余額,以前的記錄已經(jīng)找不到了,該怎么調(diào)整最安全,可以不用太合理
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤吧
公司賬務(wù)太亂了,出現(xiàn)許多應(yīng)付賬款借方余額,以前的記錄已經(jīng)找不到了,該怎么調(diào)整最安全
答: 應(yīng)付賬款借方余額相當于預(yù)付賬款。查明原因,如果已經(jīng)收貨,就結(jié)轉(zhuǎn)到存貨科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我方應(yīng)付賬款進貨時把小數(shù)加上了,但是我方給對方付款卻按整數(shù)付款的,現(xiàn)在應(yīng)付賬款按整數(shù)付清,但是現(xiàn)在貸方余額120元,我該怎么做調(diào)整?
答: 您好!借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入120






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2020-04-21 15:11
鄒老師 解答
2020-04-21 15:19