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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-04-20 17:54

你好,同學(xué)。
你是直接按1%處理就是,這樣會導(dǎo)致申報(bào)表的減免稅額有差異,這是正常的,是由于這個(gè)疫情期間暫時(shí)稅率導(dǎo)致的,不影響。

希望 追問

2020-04-20 18:06

老師,你的意思是免稅銷售額我直接填(1,2月按照之前的3%計(jì)算;3月如果開票是1%,就按1%計(jì)算);然后本期應(yīng)納稅額減征額是267.96元(就是3月正常是3%,跟1%之間的差額就是減征的)本期免稅額就是1月和2月的按3%算的稅額+3月按1%算的稅額,合計(jì)625.65元,是這樣填嗎,老師幫我看下,謝謝,

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 18:10

如果說你三月總的銷售額都不超過30萬,依舊是享受免稅 銷售額的。
只有超過部分才會去按1%交

希望 追問

2020-04-20 18:12

那是我剛說的那樣去填寫嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 18:13

你是全部填寫在免稅銷售額里面,如果沒有超過30萬。
是的,按你上面處理

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你好,這個(gè)是不含稅金額的。
2019-07-03 10:41:43
你好,是不含增值稅的收入金額
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發(fā)票上面的不含稅金額
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