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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 11:27

你好,1-3月份0利潤,那3月份資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)還是期初金額的

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這是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系決定的 1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù); 2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù);
2018-11-12 07:52:42
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好! 是的,把利潤分配…未分配利潤加起來相等就可以了 因為以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是以前年度利潤,不在本年利潤表體現(xiàn),所以差這個數(shù)字。
2021-07-16 10:45:42
你好 對的,年末,要把本年利潤 科目余額轉(zhuǎn)到利潤 分配科目中!
2019-01-06 12:21:26
你好: 是的,利潤表在年中,是在本年利潤中。
2020-11-28 01:38:42
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