人力資源公司收到 甲方委托代發(fā)工資100萬(含管理費5萬),其中代發(fā)工資95萬,收入怎么確認(rèn),95萬委托代發(fā)工資部分(開票差額部分)賬務(wù)處理怎么操作 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入99.77 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(差額征稅5%)0.23 差額部分(95萬全部是甲方委托工資代發(fā)) 借:主營業(yè)務(wù)成本95 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資95 勞務(wù)派遣-委托工資代發(fā)賬務(wù)處理是否正確?

610801988
于2020-04-19 11:40 發(fā)布 ??1958次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-19 11:46
勞務(wù)派遣-委托工資代發(fā)賬務(wù)處理,正確
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同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,制造費用,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用需要用多欄明細(xì)賬
其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
嗯嗯,可以那樣做的,沒問題的
2024-02-20 17:02:49
你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
視同銷售是稅法上的要求。會計上并不是說要按照收入成本的確認(rèn),而是在稅這一塊兒,假如是銷售來去的。
2020-01-14 23:27:02
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2020-04-19 12:23
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2020-04-19 14:51