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不棄 い! ????
于2020-04-18 19:39 發(fā)布 ??1010次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-18 19:41
你好,購買材料到了么?
不棄 い! ???? 追問
到了
立紅老師 解答
2020-04-18 19:46
你好,如果月末發(fā)票還沒有到,先按暫估價入庫借:預付賬款貸:銀行存款 借:原材料——暫估貸:預付賬款下月初做負數(shù)分錄借:原材料——暫估 負數(shù)貸:預付賬款 負數(shù)等發(fā)票到了借:原材料借:應交稅費——應增(進)貸:預付賬款
2020-04-18 20:33
要是一直沒到呢
一直沒有發(fā)票的話。。
2020-04-18 20:34
你好,看是不能取得發(fā)票了,還是會長時間到,如果不能取得,就計入材料,但稅前不能做為成本扣除如果是需要長時間才到,那就月末做暫估,月初沖回
2020-04-18 20:35
沒有發(fā)票回來了
那怎么辦,還做暫估嘛
2020-04-18 20:36
你好,如果沒有發(fā)票,不需要做暫估,
2020-04-18 20:40
就直接預付然后銀行就行了嗎
2020-04-18 20:51
你好,如果材料到了而不能取得發(fā)票借:原材料貸:銀行存款
2020-04-18 20:59
那如果一直沒發(fā)票回來就有好多原材料了
2020-04-18 21:00
一直掛著嗎
2020-04-18 21:03
你好,材料不是已經(jīng)到了么?材料到了是需要做原材料入賬的。
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18年占估了7萬材料票,4月份發(fā)票到了7,怎么做分錄
答: 你好,暫估的和發(fā)票數(shù)一致嗎
老師請問購買的材料發(fā)票未到做暫估處理嗎?怎么做分錄,發(fā)票到了又怎么做分錄?
答: 借庫存商品 貸應付賬款暫估 。發(fā)票來了把暫估沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司4月份零銷售,但是卻又認證了34萬材料發(fā)票是可以抵扣的,然后做材料票怎么做分錄?
答: 借;原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
原材料已到發(fā)票已開款已付怎么做分錄?謝謝?
討論
收到一批原材料,而且材料已入倉庫。但未收到發(fā)票,也并沒有支付貨款的,請問可以先做材料進入庫單嗎?是不是暫估入庫呢?到時收到發(fā)票時,又如何做分錄呢?
購入一批原材料,已經(jīng)投入使用,錢已付,但是還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?需要哪些附件說明?
老師,你好,我司買原材料,8月份對方把票就開來了,我司也在8月份就把這個錢付了,然后貨是9月份到一半,10月份到一半,9月和10月到貨運費由我司付,那我8月份發(fā)票到了付錢要怎么做分錄,9月10月到貨付運費又要怎么做分錄???
原材料沒有來發(fā)票,暫估入庫怎么做分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-04-18 19:46
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