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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-04-17 23:07

第一個分錄,把進項稅(原來在借方)和進項稅額轉(zhuǎn)出(原來在貸方)結(jié)平到轉(zhuǎn)出未交增值稅。借進項稅額轉(zhuǎn)出貸進項稅,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二個分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅在第一個分錄余額在借方,結(jié)平,轉(zhuǎn)入到未交增值稅。借未交增值稅貸轉(zhuǎn)入未交增值稅。

文靜老師 解答

2020-04-17 23:08

這筆業(yè)務是二次結(jié)轉(zhuǎn)。最終進到應交稅費-未交增值稅。所有應交稅費-應交增值稅明細平賬

HH 追問

2020-04-17 23:28

謝謝老師

文靜老師 解答

2020-04-17 23:32

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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