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綠泡泡
于2020-04-17 12:20 發(fā)布 ??1729次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-17 12:24
是一直要用預收賬款
綠泡泡 追問
那預收賬款是負數(shù),報表就彈不出來,怎么辦呢
2020-04-17 12:28
那能用應收賬款嗎
maize老師 解答
2020-04-17 12:31
這個報表取到應收賬款下面了,這個,你賬上還是繼續(xù)預收就可以,要是沒有按這個公式取到,你調應收下面吧,
2020-04-17 12:33
老師,就是說還是盡量用預收賬款
2020-04-17 12:42
是的,你之前用啥,這個現(xiàn)在還是用這個,
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將應收賬款余額在貸方,借方余余額-300調整為預收,借:應收款300 貸:預收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預收賬款怎么轉到應收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款貸方和預收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預收賬款5萬?,F(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預收賬款5萬沖現(xiàn)在的應收賬款10萬嗎?
討論
老師,應收賬款的借方相當于預收賬款的哪一方?
請問老師應收賬款的負數(shù)重分類到預收賬款,這種情況需要調賬嗎?
預收賬款和應收賬款之間怎么調賬
同一個公司,我設置得有應收賬款和預收賬款,現(xiàn)在應收的借方和預收得貸方金額一直怎么沖減
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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綠泡泡 追問
2020-04-17 12:24
綠泡泡 追問
2020-04-17 12:28
maize老師 解答
2020-04-17 12:31
綠泡泡 追問
2020-04-17 12:33
maize老師 解答
2020-04-17 12:42