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Vicky7.18
于2020-04-16 17:12 發(fā)布 ??1587次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-16 17:14
您好不是的 不含稅金額入成本
Vicky7.18 追問
2020-04-16 17:17
那我的進(jìn)項(xiàng)稅額豈不是有余額了在那里
2020-04-16 17:19
正常進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有余額的,我要到4月份才能認(rèn)證抵扣的
bamboo老師 解答
2020-04-16 17:21
借:原材料等借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款等您4月份開具收到的 4月份認(rèn)證 正確的處理啊
2020-04-16 17:42
老師,那我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額有余額沒有關(guān)系嗎,可以把這個(gè)稅額沒有抵扣的放在待抵扣里面嗎,因?yàn)?月份才抵扣的
2020-04-16 17:44
老師,3月份如果先預(yù)提成本進(jìn)去,票可能等到4月底才開進(jìn)來,3月份預(yù)提成本這個(gè)憑證后面可以不粘貼附件嗎
2020-04-16 18:17
3月份進(jìn)項(xiàng)稅額有余額沒有關(guān)系嗎,可以把這個(gè)稅額沒有抵扣的放在待抵扣里面
3月份進(jìn)項(xiàng)稅額有余額沒有關(guān)系,可以把這個(gè)稅額沒有抵扣的放在待抵扣里面
2020-04-16 18:18
3月份如果先預(yù)提成本 是什么成本 材料費(fèi)還是什么?
2020-04-16 18:26
我們是人力資源公司,計(jì)提的是人力資源服務(wù)費(fèi),企業(yè)想少澆季度企業(yè)所得稅,票是4月16開的5000元。老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目還是三級(jí)科目
2020-04-16 18:46
那可以放份工資表做附件待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目
2020-04-16 18:52
老師,就是其他公司開過來做成本的發(fā)票。那我去成本能不能把稅額先入進(jìn)去,4月份在把成本沖了一部份,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來呢,這樣做稅務(wù)查賬會(huì)不會(huì)說什么呢
2020-04-16 20:10
那你當(dāng)時(shí)多增加了成本 當(dāng)月的成本不準(zhǔn)確月度內(nèi)稅務(wù)一般不會(huì)說什么
2020-04-17 09:15
你好,老師。比方我要把稅額分開出來。對方公司4.16日開了50000元的成本發(fā)票進(jìn)來,錢也在4月份支付,分錄是不是這樣寫的 3月份分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 47169.81 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2830.19 貸:其他應(yīng)付款50000 ,4月份分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2830.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2830.19 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2830.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2830.19
2020-04-17 09:18
可以這樣價(jià)稅分離賬務(wù)處理
2020-04-17 09:21
老師,我剛寫的這個(gè)分錄跟把稅額計(jì)算進(jìn)去,哪一個(gè)更好點(diǎn),你昨天說我把稅額計(jì)算進(jìn)去做成本,當(dāng)月,稅務(wù)也不會(huì)說也什么的對嗎,因?yàn)檫@家企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),繳納稅款了,在更正申報(bào)就麻煩了
2020-04-17 09:24
在一個(gè)年度內(nèi) 問題不大 您已經(jīng)計(jì)入了成本 次月調(diào)整也可以
2020-04-17 09:26
好的,老師錢是在4月份支付的,我到底掛其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款呢,這2個(gè)科目有什么區(qū)別,麻煩解釋一下,謝謝
2020-04-17 09:55
其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。應(yīng)付賬款是企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
Vicky7.18 追問
2020-04-16 17:17
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2020-04-16 17:19
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2020-04-16 17:21
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2020-04-16 17:42
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2020-04-16 17:44
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2020-04-16 18:17
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2020-04-16 18:17
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2020-04-16 18:18
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2020-04-16 18:26
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2020-04-16 18:46
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2020-04-16 18:52
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2020-04-16 20:10
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2020-04-17 09:15
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2020-04-17 09:18
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2020-04-17 09:21
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2020-04-17 09:24
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2020-04-17 09:26
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2020-04-17 09:55