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尼莫
于2020-04-16 13:51 發(fā)布 ??953次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-04-16 13:51
你好,可以先暫估的啊,然后收到發(fā)票重新做就是可以的啊
尼莫 追問
2020-04-16 14:28
但這樣子賬不會很難看嗎?每個月暫估和紅沖?另外進項稅額要先做未抵扣,4月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
龍楓老師 解答
2020-04-16 14:30
覺得麻煩可以,用預(yù)付賬款,然后下個月計入的
2020-04-16 14:36
因為我們企業(yè)每月是做預(yù)算的,領(lǐng)導(dǎo)要求當(dāng)月費用當(dāng)月計提,但這樣子考慮到會不會賬務(wù)上比較凌亂,畢竟可能會有相當(dāng)一部分分錄都是暫估和紅沖了
想問下有沒有比較合適的方法呢?
2020-04-16 15:14
如果比較多的話發(fā)票收到如果沒有差額,你直接作附件放后面。如果有差額就要進行調(diào)整,之前沖紅,按正常的數(shù)據(jù)做分錄
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龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
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尼莫 追問
2020-04-16 14:28
龍楓老師 解答
2020-04-16 14:30
尼莫 追問
2020-04-16 14:36
尼莫 追問
2020-04-16 14:36
龍楓老師 解答
2020-04-16 15:14