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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 15:58

借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

小樣兒 追問

2020-04-15 16:01

這個(gè)分錄是我在當(dāng)前月份做就行嗎?那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,要把這部分收入填進(jìn)去嗎?去年的年報(bào)表也要算進(jìn)去的是吧?

小樣兒 追問

2020-04-15 16:05

上述的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理呢,我們是小規(guī)模季報(bào)。前面都是季度不滿30萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了。

軼塵老師 解答

2020-04-15 16:27

匯算清繳要包括這筆收入
增值稅按照正常開票的處理  如果不滿30萬 也免稅

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相關(guān)問題討論
你好,可以做未開票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
首先沖銷無票收入:借;主營業(yè)務(wù)收入 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;銀行存款,然后根據(jù)發(fā)票重新編制如下分錄;借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-01-10 10:18:39
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-15 15:58:10
你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-17 17:35:40
你好計(jì)入銷售費(fèi)用中。 配件是貨物 要視同銷售的
2020-06-23 14:14:42
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