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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-04-15 14:05

https://www.sohu.com/a/382453000_100009739同學你看下這個專門的做法

ZHOU 追問

2020-04-15 14:28

老師,我不超30萬免交增值稅,應交增值稅轉入營業(yè)外收入,但是3月的票按1%開的,稅額也是1%,增值稅申報表里的免稅額是按3%,那轉入營業(yè)外收入的數(shù)就和申報表里的免稅額相差了3月的2%,這個我賬務上如何處理呢

venus老師 解答

2020-04-15 14:33

同學我上面發(fā)給你的你看了嗎,上面有具體的做賬和申報的內(nèi)容

ZHOU 追問

2020-04-15 14:49

看了呀,有點不太明白呢,我3月開票分錄怎么做
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
       應交增值稅(這里是1%嗎)

venus老師 解答

2020-04-15 15:28

同學,稅費是你實際填寫的,你稅票上的真實稅額

ZHOU 追問

2020-04-15 15:41

對呀,我就是按發(fā)票上的稅額做的分錄,3月發(fā)票上稅額是1%,申報增值稅時出來的免稅額是不含稅的3%,這相差了3月的2%,我就是不明白這個差額我怎么做賬務處理

venus老師 解答

2020-04-15 16:46

這個差額不用處理,在報表上填在減征額那一欄

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你好, 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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