国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

venus老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-14 18:03

借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)

追問

2020-04-14 18:14

我要是一月做一筆紅字的話,管理費(fèi)用暫估那里就會是負(fù)數(shù)

venus老師 解答

2020-04-14 18:18

你們之前不是管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 做跟暫估相同的紅字分錄沖銷
2019-07-09 11:35:18
你好,費(fèi)用要按發(fā)票入賬的
2016-07-06 10:35:10
你好,沒有取得發(fā)票是需要沖銷的
2017-01-03 09:27:28
你好,會導(dǎo)致費(fèi)用負(fù)數(shù)的,一般是不允許的
2016-10-25 09:09:54
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)
2020-04-14 18:03:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...