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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-14 17:13

同學(xué),你好,支付款項時,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,貨收到了,做暫估入賬處理,借:庫存商品 (不含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

曲曲 追問

2020-04-14 17:17

這批貨已經(jīng)付過款了為什么還要掛應(yīng)付賬款呢?不能直接做一筆借,庫存商品暫估,貸,銀行存款嗎?

小葉老師 解答

2020-04-14 17:28

不能,這樣掛到時賬都沒法處理了,等發(fā)票來了之后沖紅,沖紅后收到發(fā)票按正常入賬

曲曲 追問

2020-04-14 17:30

那應(yīng)付賬款暫估這個科目就只是個過渡科目咯?

曲曲 追問

2020-04-14 17:38

收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做賬?

小葉老師 解答

2020-04-14 17:42

嗯,是的,暫估業(yè)務(wù)這么處理即可,收到發(fā)票,借:原材料,進項稅,貸:預(yù)付賬款

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