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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-04-14 10:51

你好,是可以的啊學(xué)員的

馨雅 追問(wèn)

2020-04-14 10:57

那固定資產(chǎn),存貨無(wú)法確定起初余額怎么半

龍楓老師 解答

2020-04-14 11:11

這就需要根據(jù)資料評(píng)估一下入賬的

馨雅 追問(wèn)

2020-04-14 12:55

都需要錄入哪些期初數(shù)據(jù)呢

龍楓老師 解答

2020-04-14 12:56

主要是大額的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等的

馨雅 追問(wèn)

2020-04-14 13:02

老師,需要做分錄嗎?還是直接錄入一個(gè)期初數(shù)就可以?

龍楓老師 解答

2020-04-14 13:02

如果中途做賬直接錄就是可以的

馨雅 追問(wèn)

2020-04-14 13:21

那只有現(xiàn)金,銀行存款,固定資產(chǎn),存貨等科目有余額,負(fù)債是其他應(yīng)付款有余額,兩者的差額全部計(jì)入所有者權(quán)益的未分配利潤(rùn)里嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-14 13:34

你好,當(dāng)時(shí)你有投資的資產(chǎn)有的話計(jì)入實(shí)收資本的啊

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同學(xué)你好 不可以的哦
2024-03-31 04:22:48
建賬只需要建一次就可以。做賬是每個(gè)月都要做
2021-09-06 20:29:17
您好,您可以先盤點(diǎn)盤點(diǎn)出資產(chǎn)負(fù)債等的余額,然后差額計(jì)未分配利潤(rùn)開始做賬,
2020-07-28 18:12:14
應(yīng)當(dāng)全部納入賬務(wù)處理。
2019-12-21 16:38:02
你好,同學(xué) 計(jì)入相關(guān)的固定資產(chǎn)處理。
2019-10-21 22:20:12
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