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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-14 09:48

你好,不需要處理了,這是報(bào)稅的四舍五入問題,賬務(wù)按照計(jì)提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

追問

2020-04-14 09:51

如果直接結(jié)轉(zhuǎn)的話,帳和申報(bào)表就對不起

月月老師 解答

2020-04-14 09:53

你好,沒關(guān)系的,稅務(wù)局會知道這是四舍五入的問題,累計(jì)1元以內(nèi)的都沒事的。

追問

2020-04-14 11:30

好的,謝謝老師,我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)我就按照我賬上的報(bào)呢?還是按照我實(shí)際交了的報(bào)呢,謝謝老師

月月老師 解答

2020-04-14 11:34

你好,報(bào)稅的時(shí)候不用管這個(gè)數(shù)據(jù)差,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)直接按照賬上結(jié)轉(zhuǎn)就行。

追問

2020-04-14 11:49

老師,我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,里面有一欄應(yīng)交稅費(fèi),例如我賬上的是8851.22,我實(shí)際交了8851.23,我沒有做其他處理,我申報(bào)的時(shí)候是按照我交了的填寫呢?還是按照賬上填寫么

月月老師 解答

2020-04-14 12:39

你好,多交的0.01分,計(jì)入營業(yè)外支出。

追問

2020-04-14 14:00

多交的記入營業(yè)外支出,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間,應(yīng)交稅費(fèi)按照賬上的填嗎

月月老師 解答

2020-04-14 14:04

你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫。

追問

2020-04-14 14:13

按照賬上的填寫后,賬上就和實(shí)際申報(bào)繳納的對不上,稅局不會管的撒,等到年底統(tǒng)一進(jìn)營業(yè)外支出可以撒

月月老師 解答

2020-04-14 14:18

你好,也是可以的,如果下個(gè)季度賬上與實(shí)際繳納少1分錢,就可以平了。

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