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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 14:36

你好!借管理費(fèi)用  貸 銀行存款就可以

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 14:39

不是可以全額抵扣嗎

QQ老師 解答

2020-04-13 14:47

是啊,實(shí)際抵扣的時(shí)候記錄稅金減少管理費(fèi)用啊。

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 14:49

管理費(fèi)用也減少?

QQ老師 解答

2020-04-13 14:53

你好,你全額抵扣增值稅的話,企業(yè)所得稅就不可以再做費(fèi)用了。

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 15:21

2月份沒(méi)有抵要做待抵扣稅額分錄嗎

QQ老師 解答

2020-04-13 15:24

你好,不用的記錄管理費(fèi)就可以。

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 15:32

抵扣稅額科目是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

QQ老師 解答

2020-04-13 15:35

你好!全額抵扣可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅

QQ老師 解答

2020-04-13 15:35

你好!全額抵扣可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 15:41

計(jì)入費(fèi)用后隔一個(gè)月在申報(bào)抵扣可以嗎

QQ老師 解答

2020-04-13 15:46

你好!當(dāng)年都是可以的

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 16:14

我這個(gè)費(fèi)用是2月發(fā)生的,4月申報(bào)時(shí)這個(gè)減免稅額填寫(xiě)在期初余額,還是本期發(fā)生額

QQ老師 解答

2020-04-13 16:16

你好!填寫(xiě)本期金額

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 16:21

附表四稅額抵減情況表和減免申報(bào)表要填嗎

QQ老師 解答

2020-04-13 16:24

https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=316513370048&rcer=u9PEmtytiU4SEAUUJ


看看這里對(duì)你有幫助

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 16:32

這里沒(méi)有附表四

QQ老師 解答

2020-04-13 16:35

你好,那就不用填寫(xiě)了。這里是申報(bào)的正確流程和方法。

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2020-04-13 17:16

發(fā)票在2月發(fā)生,那3月所屬期賬務(wù)處理沒(méi)有附件可以嗎?

QQ老師 解答

2020-04-13 17:19

你好,拿復(fù)印件做原始憑證。

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用 280
2021-01-08 10:30:00
一、 購(gòu)買(mǎi)時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會(huì)計(jì)處理,即先按含稅金額,費(fèi)用正常計(jì)入費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減應(yīng)納增值稅額,且其進(jìn)項(xiàng)稅不得再進(jìn)行抵扣,則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會(huì)計(jì)處理為: 借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理 支付時(shí),仍應(yīng)按原來(lái)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行核算: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會(huì)計(jì)處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)增稅金--未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-26 10:54:00
你好!借管理費(fèi)用 貸 銀行存款就可以
2020-04-13 14:36:53
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