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Beryl
于2020-04-13 10:56 發(fā)布 ??761次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-13 10:56
您好請問是什么科目錯誤 要更正為什么?
Beryl 追問
2020-04-13 11:03
2019年9月份做支付掛費用 應(yīng)該為: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是做成了: 借:管理費用 貸:銀行存款現(xiàn)在是其他應(yīng)付款賬目上一直有這筆錢,但款已經(jīng)付完
bamboo老師 解答
借:其他應(yīng)付款 借方藍(lán)字借:管理費用 借方紅字
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答: 這個可以計入管理費用—福利費的
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討論
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員工預(yù)支計什么科目,怎么做賬
老師,這個做賬記什么科目
老師,這些做賬時記什么科目
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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Beryl 追問
2020-04-13 11:03
bamboo老師 解答
2020-04-13 11:03