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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-11 20:42

報銷的差旅費發(fā)票金額比我實際支付的報銷金額要大,沒關(guān)系。按實際支付的報銷入賬

螞蟻光腳丫 追問

2020-04-11 20:47

老師,就沒有具體條文規(guī)定?或者會計準則有相關(guān)類似的規(guī)定? 
我們領(lǐng)導說 一定要按發(fā)票金額來報銷,我無法說服他,但是實際工作中很多這種發(fā)票金額比公司規(guī)定的實際金額要大的,如果一定要一分不差才可以入帳,真的很難操作

文文老師 解答

2020-04-11 20:51

具體條文確實沒有見過
但從實際操作,發(fā)票可以多,不可以少。要求一分不差,這死板了。

螞蟻光腳丫 追問

2020-04-11 20:54

那我發(fā)票和支付的金額不一致,這個如果稅務局深究起來,還是不行的是嗎?

文文老師 解答

2020-04-11 20:55

支付金額小于發(fā)票金額,按支付金額確認費用入賬,稅務認可的

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沒有就制作個,沒有這個你們怎么審核報銷?怎么知道行成路線?抵扣的話是可以抵扣的的,
2018-10-08 16:03:52
你好 可以的,按實際地報就行?
2022-05-16 09:34:25
還有吃飯餐費沒有發(fā)票么,真實發(fā)生的可以報銷
2019-11-01 11:07:40
交通,餐飲都可以的
2018-12-17 17:07:12
您好,出差補助金額一般是不可以變動的。這個肯定是公司文件規(guī)定的 如果公司管理不嚴,領(lǐng)導同意這么做也是可以的, 但是金額不能過大,以免讓稅務局認為這是別的東西,比方說獎金之類的
2021-11-02 11:32:47
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