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螞蟻光腳丫
于2020-04-11 20:24 發(fā)布 ??2823次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-11 20:42
報銷的差旅費發(fā)票金額比我實際支付的報銷金額要大,沒關(guān)系。按實際支付的報銷入賬
螞蟻光腳丫 追問
2020-04-11 20:47
老師,就沒有具體條文規(guī)定?或者會計準則有相關(guān)類似的規(guī)定? 我們領(lǐng)導說 一定要按發(fā)票金額來報銷,我無法說服他,但是實際工作中很多這種發(fā)票金額比公司規(guī)定的實際金額要大的,如果一定要一分不差才可以入帳,真的很難操作
文文老師 解答
2020-04-11 20:51
具體條文確實沒有見過但從實際操作,發(fā)票可以多,不可以少。要求一分不差,這死板了。
2020-04-11 20:54
那我發(fā)票和支付的金額不一致,這個如果稅務局深究起來,還是不行的是嗎?
2020-04-11 20:55
支付金額小于發(fā)票金額,按支付金額確認費用入賬,稅務認可的
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住宿費記入差旅費,沒有差旅費報銷單,只有發(fā)票,金額大,可以全額扣除嗎?住宿費有沒有金額限定?
答: 沒有就制作個,沒有這個你們怎么審核報銷?怎么知道行成路線?抵扣的話是可以抵扣的的,
只有住宿費發(fā)票可以報銷成差旅費,異地住宿費發(fā)票
答: 你好 可以的,按實際地報就行?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差旅費報銷只有住宿費發(fā)票可以嗎
答: 交通,餐飲都可以的
出差期間住宿費發(fā)票,只有住宿費發(fā)票,是否可以計入銷售費用——差旅費?
討論
出差補貼不需要發(fā)票?那差旅費報銷交通費和住宿費都有發(fā)票按發(fā)票金額報銷,餐費補助按定額報銷不需要發(fā)票嗎?是對的嗎?
報銷差旅費,住宿發(fā)票是專票,分錄怎么寫?
公司法人拿住宿費做差旅報銷,取得是專用發(fā)票,像住宿餐飲差旅費報銷的專票能進行進項抵扣嗎?
住宿費報銷的報銷封面必須是差旅費報銷單么?如果單獨一個住宿費發(fā)票用的費用報銷單,并且后面沒有從哪里到哪里的出差車票,也可以作為差旅費-住宿費么?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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螞蟻光腳丫 追問
2020-04-11 20:47
文文老師 解答
2020-04-11 20:51
螞蟻光腳丫 追問
2020-04-11 20:54
文文老師 解答
2020-04-11 20:55