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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-10 14:10

你好,報(bào)表中的
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬的期末借方余額減掉對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備的貸方余額

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:25

老師,請問一資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)期末余額減去負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)的期末余額是不是要等于利潤表中利潤總額?

立紅老師 解答

2020-04-10 17:29

你好,沒有這個(gè)勾稽關(guān)系的。

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:31

那老師,資產(chǎn)負(fù)債表中當(dāng)期的未分配利潤期初余額是不是要用當(dāng)期的利潤表中利潤總額加上月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額?

立紅老師 解答

2020-04-10 17:36

你好,資產(chǎn)負(fù)債表中當(dāng)期的未分配利潤期末余額=利潤表中凈利潤加上月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:40

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)期末余額是不是要跟負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)期末余額相等?

立紅老師 解答

2020-04-10 17:43

你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)期末余額與負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)期末余額相等

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:46

可是老師,我的這張表怎么都不相等是哪里出問題了?未分配利潤這里用利潤表中凈利潤+上月的未分配利潤,可就是不相等啊

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:48

老師,我能否加你QQ麻煩你幫我看一下會(huì)計(jì)報(bào)表?

立紅老師 解答

2020-04-10 17:56

你好,您可以通過這里發(fā)圖片

如夢如幻 追問

2020-04-10 17:58

老師,我怎么發(fā)不了圖片啊

立紅老師 解答

2020-04-10 18:07

你好,不能發(fā)么,應(yīng)該是可以的,別的學(xué)員有發(fā)過圖片呢

上傳圖片 ?
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您好! 如果會(huì)計(jì)上的賬齡設(shè)置是按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正確設(shè)置的,會(huì)計(jì)和審計(jì)并沒有區(qū)別,請問是哪個(gè)老師講的,請將老師講的原話一字一句的打出來,答疑老師評(píng)價(jià)一下看你理解是否有誤區(qū)。
2021-05-14 09:50:28
你好,先有預(yù)收賬款的情況下,開具發(fā)票借方是全額計(jì)入預(yù)收賬款 而不是一部分應(yīng)收,一部分預(yù)收的
2020-04-21 20:07:09
你好,應(yīng)收賬款就是你賣東西出去還沒有收回來的錢,你可以根據(jù)賬面上的應(yīng)收賬款和顧客核對(duì)確認(rèn)。
2019-01-23 19:42:55
應(yīng)該有明細(xì)賬啊,你可以看看他的明細(xì)張
2018-12-02 10:15:19
轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧
2017-12-01 10:36:48
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