老師,您好,請問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時銷售的時候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對方直接開了 問
你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師員工保險在A單位交,她在B單位工作B單位給保險 問
這部分保險補(bǔ)助,不可以作為免稅收入 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計入管理費(fèi)用下的二級明細(xì)是 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面 答

老師,我單位是商貿(mào)企業(yè),外購的庫存商品用于慰問我單位派駐其他地方的職工,怎么賬務(wù)處理啊?
答: 1、購進(jìn)時的賬務(wù)處理: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、發(fā)放給職工時的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬時的賬務(wù)處理: 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),外購的庫存商品用來慰問我單位派駐其他地方的我單位職工,這種怎么賬務(wù)處理???
答: 您好,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模商貿(mào)公司 庫存過期商品的賬務(wù)處理
答: 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,借管理費(fèi)用貸待處理財產(chǎn)損益。
公司是商貿(mào)企業(yè),把庫存商品發(fā)樣品跟有意向客戶,出庫單只有件數(shù),單價為零,這怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
新接手的商貿(mào)公司,之前的會計做賬,銷售商品的庫存商品沒有明細(xì)賬,現(xiàn)在接手賬務(wù),怎么處理庫存商品
商貿(mào)企業(yè),在外帳賬務(wù)處理當(dāng)中,庫存商品科目金額、數(shù)量跟實(shí)際的庫存數(shù)、金額對不上,有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎

