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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-09 19:12

您好
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

@438 追問

2020-04-09 19:43

現(xiàn)在我的賬上是借方,掛著應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,減免稅款。怎么處理

bamboo老師 解答

2020-04-09 19:46

年末的時候增值稅下三級科目結(jié)平 一起寫分錄

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

@438 追問

2020-04-09 19:51

但是有個問題,增值稅申報還可以減免嗎?

@438 追問

2020-04-09 19:51

還是說這樣,已經(jīng)減免了,不用管申報的

bamboo老師 解答

2020-04-09 19:55

這個要申報的時候填表減免

@438 追問

2020-04-09 21:34

就是申報減免的時候再結(jié)轉(zhuǎn)吧?

bamboo老師 解答

2020-04-09 21:36

先申報減免 然后年末的時候把減免稅額科目結(jié)平

@438 追問

2020-04-09 21:36

好的

bamboo老師 解答

2020-04-09 21:44

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 計入管理費用的
2018-12-10 10:34:48
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-08-09 15:54:21
您好!計入管理費用。
2017-04-24 16:23:03
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2018-12-10 10:27:51
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2020-04-09 19:12:59
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