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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-09 16:42

你好,
7號:借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)2332.12 貸:銀行存款 2332.12
8號:借:銀行存款 2332.12        貸:其他應(yīng)付款 2332.12
9號:借:其他應(yīng)付款 2332.12     貸:銀行存款2332.12

追問

2020-04-09 16:51

好的 謝謝老師,是因?yàn)檫@筆退回來的管理費(fèi)本身就是應(yīng)該要付的管理,所以入其他應(yīng)付款,這樣子理解嗎?還是因?yàn)閷Ψ綖閭€人(江淑君),所以用其他應(yīng)付款,不是公司的原因

路老師 解答

2020-04-09 17:03

如果是供應(yīng)商往來單位,要掛應(yīng)付賬款,如果是不常發(fā)生的零星支出,一般掛其他應(yīng)付款

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你好同學(xué),僅供參考: 差旅費(fèi)報銷的會計分錄:借:管理費(fèi)用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時,此時尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好!這個屬于費(fèi)用會計處理,
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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