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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-09 13:48

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  1000  貸:應交稅費-未交增值稅    1000
借:應交稅費-未交增值稅    300      貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額    300
借:應交稅費-加計抵減    30      貸:其他收益    30
借:應交稅費-未交增值稅      30   貸:應交稅費-加計抵減   30
借:管理費用    280     貸:銀行存款     280
借:應交稅費-抵減    280       貸:其他收益   280
借:應交稅費-未交增值稅    280    貸:應交稅費-抵減   280

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相關問題討論
你好,一般納稅人銷項稅額大于進項稅額的時候,結轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細,未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
這個是將月末應交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好 您好,這是一般納稅人期末的結轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉(zhuǎn)。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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