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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-09 10:47

借 預(yù)付賬款 549900
貸 銀行存款 三次金額 549900
借 原材料或固定資產(chǎn) 470000
應(yīng)交稅費 799000
貸 預(yù)付賬款 549900

春天里的小天鵝 追問

2020-04-09 10:49

你看這個分錄哪里有問題

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:50

不好意思,我看反了,看成你是支付方處理的了。
你是預(yù)收,不 確認收入,你是貸 預(yù)收賬款。

春天里的小天鵝 追問

2020-04-09 10:51

那主營業(yè)務(wù)收入還有嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:51

其他的沒問題,
你后面的增值稅最好是用 待轉(zhuǎn)銷項稅額處理。

春天里的小天鵝 追問

2020-04-09 10:59

(1)這么寫不是少了一次稅?

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 11:00

借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費 待轉(zhuǎn)銷項稅額

借預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費 待轉(zhuǎn)銷項稅額
貸 營業(yè)收入
應(yīng)交稅費 銷項

春天里的小天鵝 追問

2020-04-09 11:08

老師這么寫行不行

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 11:09

這樣寫也是可以的,同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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