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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-07 16:48

你好,我一會發(fā)給你別著急

阿肆 追問

2020-04-07 16:58

老師好了嗎

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

1借待處理財產(chǎn)損益30000
累計(jì)折舊50000
貸固定資產(chǎn)80000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

借其他應(yīng)收款5000
貸待處理財產(chǎn)損益5000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

2借待處理財產(chǎn)損益200
貸原材料200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

借其他應(yīng)收款200
貸待處理財產(chǎn)損益200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

3借營業(yè)外支出200
貸原材料200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

4借應(yīng)付賬款20000
貸營業(yè)外收入20000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

5借固定資產(chǎn)50000
貸以前年度損益調(diào)整50000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:02

借以前年度損益調(diào)整50000
貸利潤分配~未分配利潤50000

阿肆 追問

2020-04-07 17:15

然后呢??

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:17

結(jié)束了這個額題目的會計(jì)分錄

阿肆 追問

2020-04-07 17:18

老師,

阿肆 追問

2020-04-07 17:19

第5個是只能是利潤分配嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:19

是的,以前年度沒有余額

阿肆 追問

2020-04-07 17:21

老師,第2題的那個貸為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:23

題目沒有說,第12我就沒考慮,應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)出

阿肆 追問

2020-04-07 17:23

那轉(zhuǎn)出怎么算?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:24

那就是200*13%=26這樣計(jì)算的

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你好 1,88424 2,86386 3,1426 4,1946 5,2408 6,809 7=8=87442 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-12 10:46:08
你等會,我剛才給你回答了三個了吧,稍等
2020-04-13 17:59:32
你好,我一會發(fā)給你別著急
2020-04-07 16:48:56
稍等,同學(xué),寫了拍你
2020-04-10 10:32:59
你好 1 借:庫存現(xiàn)金 8000 貸:銀行存款 8000 2 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 3 借:固定資產(chǎn) 25000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 3120 貸:銀行存款 4 借:制造費(fèi)用 1400 借:管理費(fèi)用 800 貸:累計(jì)折舊 2200 5 借:財務(wù)費(fèi)用210 貸:應(yīng)付利息 210 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-08 16:10:56
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